Ieņēmuma reģistrēšana

Ieņēmuma reģistrēšana

Lai ievadītu ieņēmuma darījumu sadaļā "Ieņēmumi" ir jānospiež uz "Pievienot ieņēmumu"

Gadījumā, ja Jums ir divi NACE 2 kodi, darījuma ietvaros ir iespēja izvēlēties attiecīgo NACE 2 kategoriju. Pēc noklusējuma tiks norādīts primārais NACE 2 kods. Saimnieciskās darbības žurnālu un atskaites tas neietekmē.

Tad tiek atvērta Jauna ieņēmuma lapa, kur nepieciešams ievadīt informāciju par darījumu:

  1. Dokumenta datums;
  2. Dokumenta numurs;
  3. Izvēlēties failu - pēc izvēles var pievienot darījuma dokumentu. Ir iespējams pievienot tikai vienu failu. 

 

Darījuma dokuments

1. Darījuma apraksts - ir jāizvēlas atbilstošs darījuma apraksts:

Darījuma aprakstsDarījuma precizējums
Saimnieciskās darbības ieņēmumi:
Pakalpojuma sniegšana 
Preču piegāde 
Saņemta apdrošināšanas atlīdzība 
Saņemta soda nauda 
Parāda saņemšana no sākuma atlikumiem
  • Norēķini ar klientiem
Saņemts ziedojums/dāvinājums 
Procentu ieņēmumi 
Noliktavas atlikuma palielinājums saskaņā ar inventarizāciju 
Nodokļi:
PVN priekšnodokļa atmaksa 
Pamatlīdzekļi:
Pamatlīdzekļa pārdošana 
Ieņēmumu atzīšana no pamatlīdzekļu pārdošanas 
Pārvedumi:
Bankā iemaksāta skaidra nauda - no bankomāta 
Pārvedums uz bankas kontu no norēķinu sistēmas 
Avansi:
Saņemtie avansi par precēm/pakalpojumiem (bez PVN) 
Avansa norēķini ar personālu - iemaksa 
Aizdevumi/aizņēmumi:
Aizņēmuma saņemšana 
Iepriekš izsniegtā aizdevuma atmaksa 
Pamatkapitāls:
Obligātās rezerves veidošana - mazkapitāla SIA 
Pamatkapitāla palielināšana no obligātās rezerves 
Pamatkapitāla palielināšana no peļņas 
Pamatkapitāla iemaksa 
Mantiskais ieguldijums pamatkapitālā 
Dotācijas/subsīdijas:
Dotāciju/subsīdiju saņemšana 
Ieņēmumu atzīšana no dotācijām/subsīdijām 

2. Dokumenta veids* (gadījumā, ja esat PVN maksātājs vispārējā kārtībā)

  • Nodokļa rēķins
  • Kases čeks vai kvīts
  • Bezskaidrās naudas maksājuma dokuments
  • V – darījumi ar vienu darījuma partneri, kas nepārsniedz 150 EUR par vienu darījumu, bet pārsniedz 150 EUR taksācijas periodā
  • T – darījumi, kas nepārsniedz 150 EUR
  • X – atsevišķi neuzrādāmie darījumi no 150 EUR

*Gadījumā, ja summa nepārsniedz 150 EUR, vienmēr ir T. X ir jāizvēlas tad, kad darījuma summa pārsniedz 150 EUR un pakalpojuma vai preču saņēmējām nav Latvijas PVN numura.

3. Komentāri 

Pēc nepieciešamības var ierakstīt iekšējo komentāru 

 

Darījuma partneris

Ir aizpildāmi sekojošie lauki:

1. Valsts/ Darījuma vieta:

  • LV - ja darījuma valsts/vieta ir Latvija
  • ES - ja darījuma valsts/vieta ir Eiropas Savienība
  • Cits - ja darījuma valsts/vieta ir trešā valsts

2. Partnera nosaukums 

Nosaukumu var ievadīt manuāli, vai izvēlēties partneri no sarakstā - aizpildot nosaukuma lauku, kā ieteikums parādīsies iepriekš saglabātie partneri, un tos izvēloties, darījuma partnera lauki tiks automātiski aizpildīti. Kā arī darījuma partneri var atrast LR Uzņēmumu reģistrā, ierakstot partnera nosaukumu ailē "Partnera nosaukums". 

3. Reģistrācijas numurs

4. PVN numurs (LV00000000000) (ja ir)

*Izmantojot partneru datu meklēšanas veidlapu pēc nosaukuma, tiks automātiski aizpildīti lauki "Nosaukums", "Reģistrācijas numurs". Ja meklētājs neatrod reģistrācijas vai PVN numuru, tos jāievada manuāli.

Lauki nav obligāti darījuma saglabāšanai, bet tie ir obligāti saimnieciskās darbības žurnāla aizpildīšanai.

 

Maksājuma dati

  1. Darījuma summa
  2. PVN likme (tikai PVN maksātājiem)
  3. PVN kopā  - tiek aprēķināts automātiski (tikai PVN maksātājiem)

 

Maksājuma kartība

Ailē "Maksājuma veids" ir jāizvēlas:

  • Nav - ja darījums nav apmaksāts un/vai dokumenta datums nesakrīt ar apmaksas datumu
  • Banka - ja tūlītējs maksājums veikts bezskaidrā naudā
  • Kase - ja tūlītējs maksājums veikts skaidrā naudā
  • Norēķinu sistēma (Revolut/Paypal) - ja tūlītējs maksājums ir veikts bezskaidrā naudā norēķinu sistēmā

Kad visa informācija par ieņēmumu ir aizpildīta, darījumu nepieciešams ”Izveidot”.

 

Pēc darījuma saglabāšanas darījums tiks atspoguļots kopējā darījumu sarakstā pie attiecīgā perioda.

 

Ieņēmuma kopēšana un dzēšana

Lai paātrinātu darījumu ievadīšanas procesu, katru darījumu var nokopēt. 

Lai nokopētu ieņēmumu ir jānoklikšķina uz pogu KOPĒT.

 

Lai izdzēstu ieņēmumu nepieciešams noklikšķināt uz pogu IZDZĒST.