Izrakstīju rēķinu uzņēmumam Latvijā iekļaujot tajā PVN 21% par sniegtajiem pakalpojumiem. Uzņēmums nav PVN maksātājs, bet es esmu. Tagad nevaru iesniegt VID PVN deklarāciju, jo sistēma prasa šī uzņēmuma PVN numuru. Kā rīkoties - izlabot rēķinu, atgriezt PVN atpakaļ?
Ņemot vērā, ka Jūs esat PVN maksātājs Jums jāizraksta rēķini ar PVN, pat tad, ja sniedzat pakalpojumus ne PVN maksātājam - fiziskai vai juridiskai personai. Ievadot darījumu par sniegtiem pakalpojumiem ne PVN maksātājiem, ja summa nepārsniedz 150 EUR, kā dokumenta veids Jums ir jāizvēlas - T, taču, ja summa pārsniedz 150 EUR - kā dokumenta veids ir jāizvēlas - X.